Begrotingswijzigingen

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Hierna worden de voorgestelde - budgettair neutrale - begrotingswijzigingen bij deze Najaarsmonitor 2025 toegelicht. In de Programmaverantwoording wordt bij de prestaties verwezen naar de voorstellen in dit overzicht.
N.B. S betekent structureel, I staat voor incidenteel en AKP betreft het personeelskostenbudget.

1 - Naam wijziging

Overheveling middelen Masterplan Regiocentra van programma Ruimte en water naar programma Cultuur en maatschappij

Toelichting

Het Masterplan Regiocentra heeft als doel de bestendiging en versterking van de dragende functie van de regionale kernen in Groningen. Hiermee worden in de regiocentra grootschalige integrale ontwikkelingen teweeggebracht, die ook sociaal en economisch van aard zijn en die meer brengen dan de (meer gebruikelijke) kleinschalige, vaak sectorale plannen separaat. De visies van de elf kernen die onder het Masterplan Regiocentra vallen, zijn gebaseerd op de acht bouwstenen van Brede Welvaart.
De middelen van het Masterplan Regiocentra zijn ondergebracht bij deelprogramma 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling maar horen thuis onder deelprogramma 6.4 Leefbaarheid en worden daarom daarnaartoe overgeheveld.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

1 Ruimte en water

11 Ruimtelijke ontwikkeling

I

-400

0

-400

-150

-150

-150

6 Cultuur en maatschappij

64 Versterking leefbaarheid

I

400

0

400

150

150

150

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

2 - Naam wijziging

Bijstelling budget Marketingkosten Blauwestad

Toelichting

Het budget Marketingkosten Blauwestad (geen onderdeel van de grondexploitatie Blauwestad) kent in 2025 naar verwachting een onderbesteding van € 70.000. Door dit budget, alsmede de hieraan gekoppelde onttrekking aan de Algemene reserve, met € 70.000 te verlagen, blijven deze middelen voor hetzelfde doel gelabeld en beschikbaar voor de periode 2026-2039.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

1 Ruimte en water

11 Ruimtelijke ontwikkeling

I

-70

0

-70

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

-70

0

-70

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

-70

70

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

-70

70

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-70

-70

0

0

0

0

3 - Naam wijziging

Overheveling DU-middelen Spreidingswet naar personeelskostenbudget

Toelichting

Als gevolg van het genomen verdeelbesluit van de minister voor Asiel en Migratie (AenM) is er budget overgeheveld naar de provincie Groningen voor de ondersteuning van de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (PRT). De werkzaamheden voor de PRT worden (deels) door provinciale medewerkers uitgevoerd. De kosten van hun inzet moeten worden betaald vanuit de middelen uit de decentralisatie-uitkering Spreidingswet.
Het gaat om een beleidsadviseur (1 fte) in 2025 en 2026 en een secretaris PRT (0,6 fte) van 11 augustus 2025 tot en met 31 december 2026. Voor de loonkosten in 2026 wordt een deel van de decentralisatie-uitkering overgeheveld naar 2026 via de reserve Overboeking kredieten.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

1 Ruimte en water

11 Ruimtelijke ontwikkeling

I

93

0

93

93

0

0

7 Openbaar bestuur

72 Overige bestuursorganen

I

-265

0

-265

79

0

0

Saldo voor reservemutaties

-172

0

-172

172

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

-172

172

-172

0

0

Saldo reservemutaties

0

-172

172

-172

0

0

Saldo na reservemutaties

-172

-172

0

0

0

0

4 - Naam wijziging

Overheveling middelen klimaatadaptatie en inhuurbudget naar AKP

Toelichting

Bij het Hoofdlijnenakkoord 2023-2027 zijn middelen beschikbaar gesteld in het kader van klimaatadaptatie. Om de capaciteit van het kernteam Klimaatadaptatie op orde te houden is 0,8 fte geworven. Met deze begrotingswijziging wordt voor 2025 € 26.000 en de jaren 2026-2027 € 57.000 overgeheveld van dit beleidskrediet naar het personeelskostenbudget (AKP) van team Water ten behoeve van de inzet van 0,8 fte. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma.
Aanvullend vindt voor de jaren 2026 en 2027 er € 20.000 dekking plaats vanuit het centrale inhuurbudget van domein Beleid.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

1 Ruimte en water

12 Waterbeheer

I

0

0

0

20

20

0

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

81 Bedrijfsvoering

I

0

0

0

-20

-20

0

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

5 - Naam wijziging

Bijstelling project Veenoxidatie

Toelichting

Wij hebben € 5 miljoen in de vorm van een SPUK gekregen voor de uitvoering van het Veenweideprogramma. Er is meer tijd nodig om de projecten in het veenweidegebied ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. De verwachte uitgaven in 2025 zijn als gevolg hiervan dan ook € 881.000 lager dan eerder begroot. Op basis van bovenstaande stellen we voor om met deze begrotingswijziging zowel de lasten als de baten in 2025 met € 881.000 naar beneden bij te stellen. Vanuit deze SPUK wordt de inzet van een projectleider gedekt (€ 73.000).
Daarnaast is ook de verwachting dat onze cofinanciering voor dit project in 2025 niet volledig nodig is. We stellen voor deze bijdrage uit de reserve Cofinancieringsfonds voor 2025 met € 260.000 naar beneden toe bij te stellen. Deze middelen blijven beschikbaar voor uitvoering van dit project in de komende jaren.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

1 Ruimte en water

12 Waterbeheer

I

-1.067

-807

-260

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

-1.067

-807

-260

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

-260

260

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

-260

260

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-1.067

-1.067

0

0

0

0

6 - Naam wijziging

Overheveling deel middelen motie M061 naar personeelskostenbudget

Toelichting

Middels de Perspectiefnota 2026 zijn structureel middelen beschikbaar gesteld voortkomend uit motie M061 om de capaciteit omtrent milieuzaken te vergroten binnen de ambtelijke organisatie en ODG. Deze worden middels deze begrotingswijziging conform het vastgestelde Plan van Aanpak over de betrokken teams verdeeld. Een deel van deze middelen worden overgeheveld naar het personeelskostenbudget van de teams Milieu, Water, VTH en Regionale economie.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

2 Milieu en energie

21 Milieu

I

0

0

0

0

0

0

2 Milieu en energie

21 Milieu

S

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

7 - Naam wijziging

Overheveling middelen milieubeleid naar personeelskostenbudget

Toelichting

Team Servicemanagement, Analyse en Projectmanagement (SAP) levert in 2025 ondersteuning (0,1 fte) aan team milieu. Hiertoe wordt € 13.000 overgeheveld van beleidskrediet Vermindering hinder, uitstoot en overlast naar het personeelskostenbudget (AKP) van het leverende team SAP.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

2 Milieu en energie

21 Milieu

I

-13

0

-13

0

0

0

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

81 Bedrijfsvoering

I

13

0

13

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

8 - Naam wijziging

Aanvullende rijksmiddelen voor financiering extra werkzaamheden Nij Begun

Toelichting

Door het Rijk zijn voor 2024 en 2025 aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de financiering van de extra werkzaamheden Nij Begun door de regionale overheden. Met de BMC-financieringssystematiek zijn de extra kosten in kaart gebracht die de regionale overheden in Groningen en Noord-Drenthe in 2024 en 2025 maken in het kader van de uitwerking van de kabinetsreactie Nij Begun. Voor de provincie Groningen betekent dit dat er voor 2024 en 2025 in de decembercirculaire resp. € 2,7 en € 3,1 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Voor 2024 hebben we hiervan € 1,8 miljoen ingezet ter dekking van de extra taken voor Nij Begun. Voor 2025 hebben we deze extra taken al gedekt uit andere dekkingsbronnen vanuit Nij Begun. Met deze begrotingswijziging wordt daarom voorgesteld om de restant middelen toe te voegen aan de reserve AKP om de extra taken Nij Begun waarvoor vanaf 2027 geen extra dekkingsmiddelen vanuit het rijk komen alsnog te kunnen dekken.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

2 Milieu en energie

21 Milieu

I

0

-670

670

0

0

0

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

81 Bedrijfsvoering

I

0

-1.180

1.180

0

0

0

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

82 Algemene dekkingsmiddelen

I

0

5.874

-5.874

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

0

4.025

-4.025

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

4.025

4.025

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

4.025

0

4.025

0

0

0

Saldo na reservemutaties

4.025

4.025

0

0

0

0

9 - Naam wijziging

Bijstelling subsidieregeling Transponder- en radartechniek windparken

Toelichting

In 2023 is de subsidieregeling 'Transponder- en radartechniek windparken provincie Groningen' vastgesteld om de aanschaf en installatie van naderdetectiesystemen voor bestaande windturbines op land te subsidiëren. Hierdoor hoeft de obstakelverlichting enkel te branden wanneer er vliegverkeer in de nabije omgeving is. Deze subsidieregeling is recent verlengd tot 31 december 2025. De bijdrage vanuit het Rijk (specifieke uitkering) blijkt lager uit te vallen dan verwacht, daarom verlagen wij middels deze begrotingswijziging de bijdrage vanuit het Rijk (€ 94.940). Dit, gecombineerd met de constatering dat er minder animo voor deze regeling is dan verwacht, maakt dat wij aanvullend onze bijdrage vanuit de reserve Cofinancieringsfonds met hetzelfde bedrag naar beneden bijstellen.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

2 Milieu en energie

22 Energie en klimaat

I

-190

-95

-95

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

-190

-95

-95

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

-95

95

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

-95

95

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-190

-190

0

0

0

0

10 - Naam wijziging

Restantmiddelen Bos en Hout 2024 toevoegen aan reserve PLG

Toelichting

Bij de behandeling van de Jaarstukken 2024 in uw Staten van 2 juli 2025 jl. is afgesproken dat de restantmiddelen van het programma Bos en Hout (€ 370.000) over het jaar 2024 alsnog worden toegevoegd aan de reserve Programma Landelijk Gebied (PLG) conform de gebruikelijke werkwijze.
Met deze begrotingswijziging wordt uitvoering gegeven aan dit besluit en wordt dit bedrag vanuit de Algemene reserve toegevoegd aan de reserve PLG, zodat het beschikbaar blijft voor het programma Bos en Hout.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

I

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

370

370

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

370

-370

0

0

0

Saldo reservemutaties

370

370

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

370

370

0

0

0

0

11 - Naam wijziging

Overheveling middelen Soortenbeleid naar personeelskostenbudget

Toelichting

Voor de bestrijding van exoten zijn in de begroting tijdelijk extra middelen opgenomen. De extra inzet op exoten leidt tot een extra personele inzet van 0,8 fte voor de jaren 2025-2027. De dekking voor deze extra inzet van personeel is te vinden in het beleidskrediet Soortenbeleid. Met deze begrotingswijziging wordt voor de jaren 2025-2027 € 88.000 overgeheveld van beleidskrediet naar het personeelkostenbudget (AKP).
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

I

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

12 - Naam wijziging

Bijstelling begrote middelen Vitale Kust ten laste van reserve Cofinancieringsfonds

Toelichting

Voor onze ambities voor de Vitale Kust gaan we een bedrag € 1,2 miljoen extra begroten voor 2025. De dekking komt uit de voor Vitale Kust aanwezige middelen in de reserve Cofinancieringsfonds. Ophoging is nodig vanwege hoofdzakelijk het niet in 2025 realiseren van de subsidie NPG van € 700.000 en vanwege de eerste kosten die we maken voor de planvormingsfase Eemszijlen. Bij de laatste wordt, in samenspraak met de omgeving, een inrichtingsplan opgesteld voor het gebied. Deze fase zal gericht zijn op het uitwerken van de gewenste groenblauwe bufferzone rondom Oosterhorn.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

I

1.200

0

1.200

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

1.200

0

1.200

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

1.200

-1.200

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

1.200

-1.200

0

0

0

Saldo na reservemutaties

1.200

1.200

0

0

0

0

13 - Naam wijziging

Herfasering cofinanciering maatregelpakket Liefstinghsbroek

Toelichting

Wij hebben vanuit het Rijk een specifieke uitkering ontvangen op grond van de Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (Rpml). Voor het maatregelpakket Liefstinghsbroek is in totaal € 19,1 miljoen ontvangen vanuit het Rijk. Onderdeel van deze beschikking is cofinanciering vanuit de provincie voor een bedrag van € 2 miljoen. De verwachting is dat deze middelen niet eerder dan in 2027 noodzakelijk zijn. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen gefaseerd van 2025 naar 2027.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

I

-2.000

0

-2.000

0

2.000

0

Saldo voor reservemutaties

-2.000

0

-2.000

0

2.000

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-2.000

0

-2.000

0

2.000

0

14 - Naam wijziging

Overheveling middelen DU Indirecte uitvoeringskosten NPLG naar personeelskostenbudget 2026 en 2027

Toelichting

Vanuit het Rijk heeft de provincie bij de decembercirculaire 2024 een decentralisatie-uitkering (DU) ontvangen voor de indirecte uitvoeringskosten Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Deze DU (met een totale omvang van € 2.044.000) is ontvangen voor de inzet van extra personeel bij het uitvoeren van de maatregelpakketten en gebiedsprocessen in het kader van het NPLG. Het doel van deze maatregelpakketten en gebiedsprocessen is om een bijdrage te leveren en invulling te geven aan de doelen van de gebiedsgerichte aanpak voor natuur (inclusief stikstof), klimaat en water. In 2025 is de extra inzet van personeel (ongeveer 8 fte) die er vanuit de teams Natuur, Water, VTH en Regionale Economie wordt gepleegd in 2025 voor een bedrag van € 818.000 ten laste gebracht van de daarvoor ontvangen DU. We stellen voor deze inzet ook voor de jaar 2026 en de eerste helft van 2027 te continueren ten laste van de DU en hevelen daartoe de betreffende middelen over naar deze jaren via de reserve Overboeking kredieten. Hiermee is de DU volledig ingezet indirecte uitvoeringskosten NPLG volledig ingezet en benut.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

I

-1.226

0

-1.226

818

408

0

Saldo voor reservemutaties

-1.226

0

-1.226

818

408

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

-1.226

1.226

-818

-408

0

Saldo reservemutaties

0

-1.226

1.226

-818

-408

0

Saldo na reservemutaties

-1.226

-1.226

0

0

0

0

15 - Naam wijziging

Afwaardering installaties en opstallen NPLG

Toelichting

Eind 2022 is het investeringskrediet Natuur verhoogd met € 100 miljoen behoeve van de Transitie Landelijk Gebied in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hierbij is voor het afwaarderen van installaties en opstallen maximaal € 5 miljoen beschikbaar gesteld, voor te financieren uit de bestemmingsreserve PLG. We verwachten dat er in 2025 voor € 400.000 (van de begrote € 2,4 miljoen) gebruik zal worden gemaakt van dit budget. Het saldo wordt verrekend met de reserve PLG.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

I

-2.000

0

-2.000

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

-2.000

0

-2.000

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

-2.000

2.000

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

-2.000

2.000

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-2.000

-2.000

0

0

0

0

16 - Naam wijziging

Bijstelling Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL/ANLb)

Toelichting

Binnen de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL/ANLb) is een cofinancieringspercentage afgesproken tussen de EU en deelnemende lidstaten. Voor de huidige zesjarige periode is dat 65% EU en 35% nationaal. De EU maakt echter niet ieder jaar hetzelfde bedrag over aan de lidstaten. Soms is de bijdrage van de EU hoger dan waar we op hadden gerekend en blijft er dus meer geld over dan waarop we hadden gerekend in dat jaar. Over de gehele periode dient echter met 65%/35%-verhouding rekening te worden gehouden. Overgebleven middelen zijn dus op een later moment nodig, dan kan het nationale aandeel namelijk groter zijn. Voor het jaar 2025 verwachten we € 1,2 miljoen meer aan bijdrage van de EU dan op voorhand begroot. Als gevolg van deze hogere bijdrage zijn voor 2025 minder eigen middelen benodigd en wordt dit verrekend met de reserve PLG zodat dit op een later moment beschikbaar blijft.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

I

-1.200

0

-1.200

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

-1.200

0

-1.200

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

-1.200

1.200

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

-1.200

1.200

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-1.200

-1.200

0

0

0

0

17 - Naam wijziging

Bijstelling project Vissen voor Verbinding

Toelichting

Het Waddenfondsproject Vissen voor Verbinding heeft als doel het verbinden van de watersystemen van Waddenzee, Lauwersmeer en Groningse en Drentse beken door het wegnemen van barrières voor trekvissen. Op basis van de voortgangsrapportage van Prolander is de verwachting dat er in 2025 meer kosten (€ 513.000) gemaakt zullen worden door de stakeholders dan eerder begroot. Ook de baten van de deelnemende partijen nemen in 2025 naar verwachting toe met € 425.000. Verrekening van het saldo vindt plaats met het daarvoor beschikbare budget in de reserve Programma Landelijk Gebied (PLG).

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

I

513

425

88

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

513

425

88

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

88

-88

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

88

-88

0

0

0

Saldo na reservemutaties

513

513

0

0

0

0

18 - Naam wijziging

Bijstelling budget Natura2000 beheerplan 2025

Toelichting

De Natura2000 beheerplannen voor Zuidlaardermeer en Lauwersmeer worden dit jaar en volgend jaar herzien. Deze nieuwe procedure onder de Omgevingswet vergt meer tijd dan gepland. Hierdoor vallen de kosten voor Natura2000 dit jaar naar verwachting € 600.000 lager uit dan begroot. Het saldo zal verrekend worden met de reserve PLG.
Zodra de beheerplannen zijn vastgesteld kunnen de opgenomen maatregelen worden uitgevoerd. Naar verwachting zullen de uitgaven voor Natura2000 daarom in de komende jaren weer stijgen.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

I

-600

0

-600

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

-600

0

-600

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

-600

600

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

-600

600

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-600

-600

0

0

0

0

19 - Naam wijziging

Bijstelling Natuurnetwerk Groningen Prolander 2025

Toelichting

Provincies zijn verplicht het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren. Prolander is de verbonden partij die namens de Provincie de grondaankopen en inrichting verzorgt. De kern van het werk van Prolander ligt op de realisatie van het NNN. Op basis van de Voortgangsrapportage van Prolander over 2025 (PPOV) stellen we de begroting 2025 per saldo met € 868.000 naar beneden bij. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in de uitvoering van projecten in het Zuidelijk Westerkwartier. Deze vergen iets meer tijd in de verlening van vergunningen en worden dan ook later opgeleverd. Daarnaast schuiven de lasten voor uitvoering Dwarsdiep door naar 2026 doordat grondposities nog niet volledig beschikbaar zijn. Dit saldo wordt verrekend met de reserve PLG.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

I

-2.183

-1.315

-868

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

-2.183

-1.315

-868

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

-868

868

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

-868

868

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-2.183

-2.183

0

0

0

0

20 - Naam wijziging

Bijstelling uitvoeringskosten RVO en SNN (EU/POP3)

Toelichting

De uitvoeringskosten voor het afgeven van beschikkingen door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn in 2025, op basis van de werkelijk te verwachten uren en tarief, naar verwachting € 400.000 hoger dan begroot. Het saldo wordt verrekend met de reserve PLG.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

I

400

0

400

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

400

0

400

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

400

-400

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

400

-400

0

0

0

Saldo na reservemutaties

400

400

0

0

0

0

21 - Naam wijziging

Overhevelen middelen DU Vogelhabitatrichtlijn naar personeelskostenbudget

Toelichting

Bij de Meicirculaire 2025 hebben wij in de vorm van een decentralisatie-uitkering € 127.000 ontvangen voor natuurmonitoring in de periode 2025-2027. De middelen zijn verstrekt in het kader van het Verbeterprogramma monitoring vogelhabitatrichtlijn (VHR), waaraan Rijk en provincies gezamenlijk aan werken. Het Verbeterprogramma heeft als doel om een uniform en landelijk natuurmonitoringssysteem te ontwikkelen. De provincies hebben gezamenlijk geïnventariseerd wie welke taken oppakt in het verbeterprogramma en hoeveel capaciteit zij daarvoor kunnen leveren. Het resultaat is dat voor iedere provincie een bedrag van € 127.000 ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van de benodigde capaciteit (1 fte).
Met deze begrotingswijziging wordt voor de jaren 2025-2027 € 127.000 overgeheveld van beleidskrediet naar AKP ten behoeve van de inzet van 1 fte.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

I

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

22 - Naam wijziging

Herfasering landschapscompensatie Tennet 2025-2028

Toelichting

Op basis van de voortgangsrapportage Landschappelijke Inrichtingsmaatregelen van Tennet over het eerste halfjaar 2025, stellen we voor de begroting zowel aan de lasten als aan de batenkant met € 400.0000 neerwaarts bij te stellen. De uitvoering van projecten van gemeenten lopen trager dan in eerste instantie verwacht, waardoor de uitgaven lager uitvallen. Hierdoor kan er ook evenredig minder worden gedeclareerd bij Tennet. Als gevolg hiervan zal ook de cofinanciering vanuit de provincie voor landschapscompensatie in 2025 lager (€ 100.000) uitvallen dan begroot. Op basis van de voortgangsrapportage van Tennet stellen we tevens de verwachte baten en lasten voor de jaren 2026-2028 bij. Het saldo van de cofinanciering zal worden verrekend met de reserve PLG.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

I

-500

-400

-100

325

0

0

Saldo voor reservemutaties

-500

-400

-100

325

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

-100

100

-325

0

0

Saldo reservemutaties

0

-100

100

-325

0

0

Saldo na reservemutaties

-500

-500

0

0

0

0

23 - Naam wijziging

Bijstelling project Wunderline

Toelichting

De lasten 2025 en 2026 voor het project Wunderline vallen naar verwachting lager uit. Doordat de realisatie vergevorderd is, wordt duidelijk dat een aantal verwachte uitvoeringsrisico's naar verwachting niet optreedt. Dit leidt ook tot een verlaging van de baten en een lagere onttrekking aan de reserve Investeringen in infrastructuur en de reserve Risico's uitvoering infrastructurele projecten.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

I

-5.375

-1.500

-3.875

-3.086

0

0

Saldo voor reservemutaties

-5.375

-1.500

-3.875

-3.086

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

-3.875

3.875

3.086

0

0

Saldo reservemutaties

0

-3.875

3.875

3.086

0

0

Saldo na reservemutaties

-5.375

-5.375

0

0

0

0

24 - Naam wijziging

Bijstelling project Groningen Spoorzone

Toelichting

Naar aanleiding van de aangepaste termijnstaat van de aannemer is het verwachte kostenpatroon versneld. De verwachte lasten en baten voor het jaar 2025 zijn verhoogd, voor 2026 en 2027 verlaagd.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

I

6.209

4.047

2.162

1.822

-1.430

0

Saldo voor reservemutaties

6.209

4.047

2.162

1.822

-1.430

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

2.162

-2.162

-1.822

1.430

0

Saldo reservemutaties

0

2.162

-2.162

-1.822

1.430

0

Saldo na reservemutaties

6.209

6.209

0

0

0

0

25 - Naam wijziging

Bijstellingen programma Mobiliteit (divers)

Toelichting

Om nadere invulling te geven aan diverse beleidsdoelstellingen binnen Programma Mobiliteit worden diverse mutaties voorgesteld.
Er wordt € 1,867 miljoen voor budgetten binnen beleidsdoel Verkeersveiligheid en € 0,045 miljoen inzake beleidsdoel Actieve mobiliteit onttrokken aan de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen (hierna: reserve OV). Ook wordt een onttrekking van € 0,15 miljoen inzake beleidsdoel Slim en Groen aan deze reserve gecorrigeerd en wordt € 0,955 miljoen vanuit budgetten binnen beleidsdoel Publieke mobiliteit toegevoegd aan de reserve OV.
In totaal wordt € 7,748 miljoen overgeheveld van 2025 naar 2026 via verrekening met de reserve OV:
- € 3,043 miljoen inzake middelen beleidsdoel Publieke mobiliteit;
- € 1,240 miljoen inzake middelen beleidsdoel Actieve mobiliteit;
- € 0,500 miljoen inzake middelen beleidsdoel Infrastructuur;
- € 0,925 miljoen inzake middelen beleidsdoel Slim en Groen;
- € 2,041 miljoen inzake middelen beleidsdoel Verkeersveiligheid.
Daarnaast wordt bij beleidsdoel Verkeersveiligheid een bedrag van € 0,270 miljoen aan DU-middelen overgeheveld van 2025 naar 2026 via de reserve Overboeking kredieten.
Inzake beleidsdoel Infrastructuur wordt € 0,22 miljoen onttrokken aan de reserve Investeringen in infrastructuur.
Verder worden vanuit beleidsdoel Verkeersveiligheid middelen toegevoegd aan het bestedingsplan voor accressen 2025-2027 (€ 1.900 in 2025).
Tenslotte worden de middelen voor het bestedingsplan 2025 nog aangevuld t.l.v. de reserve Exploitatie OV met € 0,155 miljoen vanwege het bijgestelde accres OV (LBI-index).

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

I

-6.836

0

-6.836

8.018

0

0

Saldo voor reservemutaties

-6.836

0

-6.836

8.018

0

0

Toevoeging reserves

T

I

8.973

8.973

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

2.137

-2.137

-8.018

0

0

Saldo reservemutaties

8.973

2.137

6.836

-8.018

0

0

Saldo na reservemutaties

2.137

2.137

0

0

0

0

26 - Naam wijziging

Correctie mutaties reserve Exploitatie OV en overige maatregelen naar reserve Investeringen in infrastructuur

Toelichting

Bij de Begroting 2025 heeft een aantal mutaties in de jaren 2025 en 2026 plaatsgevonden betreffende de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen die onttrokken of toegevoegd hadden moeten worden aan de reserve Investeringen In infrastructuur.
Door middel van deze boeking worden deze mutaties gecorrigeerd. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen de reserves (daarom per saldo nul).

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

27 - Naam wijziging

Overhevelen middelen programma Mobiliteit naar AKP

Toelichting

Om de formatie van de teams binnen mobiliteit, te weten Publieke, Slimme en Groene Mobiliteit (PSGM) en Verkeersveiligheid, Regie en Infra (VRI) op orde te krijgen voor 2026 tot en met 2029, wordt deze begrotingswijziging gedaan. Hiermee zijn de formatieplekken weer gelijk aan de bezetting van 2026 en verder. Per saldo wordt er in 2025 € 68.000, 2026 € 563.000, 2027 € 508.000 en in 2028 en 2029 € 676.000 vanuit beleidskrediet Reservering tegenvallers OV overgeheveld naar de AKP.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma.
Daarnaast wordt er in 2026 en 2027 € 168.000 per jaar toegevoegd aan de AKP met de SPUK Regionale Laadinfrastructuur als dekking.
Verder wordt de wijziging aangevuld met doorgeschoven middelen van 2025 naar 2026 tot en met 2029 voor € 337.000 vanuit beleidskrediet Reservering tegenvallers OV via de reserve Exploitatie OV, innovatieve en overige maatregelen. Tot slot zijn de middelen van 2029 voor € 154.000 aangevuld uit de reserve Exploitatie OV, onderdeel Reservering tegenvallers OV.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

I

68

0

68

19

0

118

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

S

-405

0

-405

26

8

58

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

81 Bedrijfsvoering

I

0

0

0

18

0

0

Saldo voor reservemutaties

-337

0

-337

63

8

176

Toevoeging reserves

T

I

337

337

0

0

0

Toevoeging reserves

T

S

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

S

0

0

-63

-8

-176

Saldo reservemutaties

337

0

337

-63

-8

-176

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

28 - Naam wijziging

Indexatie openbaar vervoer (actualisatie LBI)

Toelichting

Op basis van de indexatiecijfers openbaar vervoer - Landelijke Bijdrage Index (LBI) juni 2025 - heeft een herberekening van de accrespercentages voor het openbaar vervoer plaatsgevonden. De wijziging houdt in dat de budgetten voor openbaar vervoer in geringe mate worden verlaagd ten gunste van de Algemene middelen.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

S

-185

0

-185

-187

-173

-149

Saldo voor reservemutaties

-185

0

-185

-187

-173

-149

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-185

0

-185

-187

-173

-149

29 - Naam wijziging

Motie Bikker: indexatie DU-middelen voor het Openbaar Vervoer

Toelichting

Op ontvangen decentralisatie-uitkeringen wordt in onze begroting geen indexatie toegepast. Voor de decentralisatie-uitkeringen m.b.t. motie Bikker blijkt op basis van informatie van het ministerie van IenW dat ervan wordt uitgegaan dat deze bijdragen wel moeten worden geïndexeerd. Dit wordt nu structureel in de begroting gecorrigeerd.
Via het Provinciefonds ontvangen wij via de algemene uitkering een indexatie over zowel de algemene uitkering als decentralisatie-uitkeringen. Voor 2025 wordt het gecommuniceerde accres toegepast en ingaande 2026 de Landelijke Bijdrage Index (LBI) die wordt gebruikt in concessieovereenkomsten.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

S

462

0

462

1.048

1.706

2.402

Saldo voor reservemutaties

462

0

462

1.048

1.706

2.402

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

462

0

462

1.048

1.706

2.402

30 - Naam wijziging

Bijstelling project Ring West Verbindt

Toelichting

Een bredere scope voor het MIRT-onderzoek ontsluiting Westflank heeft geleid tot hogere kosten. In eerste instantie was het onderzoek vooral verkeerskundig ingestoken, in de loop van de uitvoering bleek een integrale aanpak inclusief effecten op de leefbaarheid en woonkwaliteit nodig. De extra middelen maken overigens onderdeel uit van de via Statenvoorstel Ontwikkelagenda Westflank stad Groningen (2025-014928) gereserveerde middelen. In totaal worden de hogere lasten meer dan gecompenseerd door enige temporisering in de programmakosten en kosten verkenningsfase Ring West Verbindt. De kosten 2025 schuiven deels door naar 2026.
Via Statenvoorstel Ontwikkelagenda Westflank stad Groningen (2025-014928) zijn middelen beschikbaar gesteld voor de programmakosten en verkenningsfase Ring West Verbindt. Hierbij is uitgegaan van volledige dekking uit de provinciale reserve Investeringen in infrastructuur. Nader overleg met gemeente en Rijk heeft geleid tot een aangepaste financieringsverhouding, onder meer uit fiscaal oogpunt.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

I

-145

541

-687

-706

0

0

Saldo voor reservemutaties

-145

541

-687

-706

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

-687

687

706

0

0

Saldo reservemutaties

0

-687

687

706

0

0

Saldo na reservemutaties

-145

-145

0

0

0

0

31 - Naam wijziging

Bijstelling project Bereikbaarheid Veenkoloniën

Toelichting

Het Rijk heeft financiering beschikbaar gesteld voor de Nedersaksenlijn (Groningen tot aan Enschede). Door dit besluit ligt het voor de hand dat de reactivering Veendam-Stadskanaal opgaat in de Nedersaksenlijn en integraal onderdeel wordt van de MIRT-Verkenning van de Nedersaksenlijn. Over de exacte doorwerking in relatie tot de reactivering Veendam-Stadskanaal (onder andere financieel) van het bovenstaande besluit wordt overleg met het Rijk gevoerd. De kosten voor de reactivering van Veendam-Stadskanaal worden voor 2025, 2026 en 2027 dan ook substantieel verlaagd. Dit leidt ook tot een verlaging van de baten en een lagere onttrekking aan de reserve Investeringen in infrastructuur.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

I

-588

-308

-280

-322

-500

0

Saldo voor reservemutaties

-588

-308

-280

-322

-500

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

-280

280

322

500

0

Saldo reservemutaties

0

-280

280

322

500

0

Saldo na reservemutaties

-588

-588

0

0

0

0

32 - Naam wijziging

Overheveling middelen onderhoudsproject N388 Zoutkamp-Menneweer naar andere projecten

Toelichting

Door het verschuiven van werkgrenzen wordt het budget van het project Groot onderhoud N388 Zoutkamp-Menneweer met € 80.000 verlaagd en toegevoegd aan de onderhoudsprojecten N361 Mensingeweer-Menneweer (€ 40.000) en N388 Vrijliggend fietspad Zoutkamp (€ 40.000, via de reserve Afschrijvingen).

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

I

-40

0

-40

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

-40

0

-40

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

40

40

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

40

0

40

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

33 - Naam wijziging

Correctie verwerking Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG)

Toelichting

Bij de verwerking van de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG) 2025-2028 in onze begroting is abusievelijk € 1.007.000 per jaar (2025 tot en met 2028) bespaard op het onderhoud en beheer van wegen en fietspaden. De besparing had echter moeten plaatsvinden op het budget voor onderhoud en beheer van vaarwegen.
Dit wordt gecorrigeerd via verrekening met de reserve Beheer en onderhoud wegen en waterwegen waarbij de totale besparing van € 4.028.000 op waterwegen in 2028 wordt begroot. Dit omdat 2028 het laatste jaar is van de NIKG en de besparing dan moet zijn gerealiseerd.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

I

1.007

0

1.007

1.007

1.007

-3.021

Saldo voor reservemutaties

1.007

0

1.007

1.007

1.007

-3.021

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

4.028

Onttrekking reserves

T

I

1.007

-1.007

-1.007

-1.007

-1.007

Saldo reservemutaties

0

1.007

-1.007

-1.007

-1.007

3.021

Saldo na reservemutaties

1.007

1.007

0

0

0

0

34 - Naam wijziging

Begroting project Mobiliteitsverkenning westzijde provincie Groningen

Toelichting

Om het project Mobiliteitsverkenning westzijde provincie Groningen uit te kunnen voeren, worden de hiervoor benodigde middelen begroot. De dekking vindt plaats vanuit het budget Verstedelijkingsstrategie Groningen-Assen (IN5) en verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2027 via de reserve Investeringen in infrastructuur.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

I

-378

0

-378

282

95

0

Saldo voor reservemutaties

-378

0

-378

282

95

0

Toevoeging reserves

T

I

378

378

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

0

0

-282

-95

0

Saldo reservemutaties

378

0

378

-282

-95

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

35 - Naam wijziging

Ophoging personeelskostenbudget ten laste van projectbudgetten

Toelichting

Conform de afgesproken werkwijze met betrekking tot uitwisseling van personeel tussen teams van de Provincie Groningen wordt het personeelskostenbudget (AKP) van het leverende team Programma- en Projectondersteuning (PPO) opgehoogd.
Het team PPO levert voor de periode juli 2025 tot en met december 2026 twee fte (€ 164.000 per jaar) om te werken aan infrastructurele projecten van het team PM. Dekking vindt plaats vanuit deze projectbudgetten.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

I

53

53

0

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

53

53

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

53

53

0

0

0

0

36 - Naam wijziging

Overheveling middelen Verkeer- en Vervoerberaad naar ICT-budget voor softwareabonnement

Toelichting

Er is voor het Verkeer- en Vervoerberaad (VVB) een opdracht verleend aan SoftwareOne voor de verlenging van abonnement voor VIA Signaal Snelheden. Daartoe worden de benodigde middelen overgeheveld vanuit het VVB-budget naar een ICT-softwarebudget.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

I

-30

0

-30

0

0

0

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

81 Bedrijfsvoering

I

30

0

30

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

37 - Naam wijziging

Overheveling budget Beroepsvisserij van programma 3. Platteland en natuur naar programma 5. Economie

Toelichting

Bij de Perspectiefnota 2026 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de beroepsvisserij voor de jaren 2025 tot en met 2027. Deze middelen zijn in eerste instantie ondergebracht bij deelprogramma Natuur en landschap maar de werkzaamheden passen beter bij economie en worden ook meegenomen in het nog vast te stellen Beleidsprogramma Economie. Daarom worden de middelen overgeheveld naar deelprogramma 5.1 Economie en werkgelegenheid.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

I

-383

0

-383

0

0

0

5 Economie

51 Economie en werkgelegenheid

I

383

0

383

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

38 - Naam wijziging

Herfasering middelen Chemport Europe

Toelichting

Voor de samenwerkingsovereenkomst inzake Chemport Europe is tot en met 2027 een bedrag van
€ 200.000 per jaar begroot. De bijdrage in 2025 is € 110.000 waardoor er middelen overblijven.
Chemport Europe is bezig met de voorbereiding van het activiteitenprogramma voor de komende vier jaar, 2026 tot en met 2029. Hierbij wordt vooralsnog uitgegaan van een jaarlijkse bijdrage van € 150.000. (In november 2025 verwachten wij hierover meer duidelijkheid over de hoogte van de jaarlijkse bijdrage.) Hiervan uitgaande resteert in 2026 en 2027 € 50.000 per jaar.Bij de Jaarstukken 2024 zijn de resterende middelen van 2024 (€ 123.400) overgeboekt naar 2028 en 2029 (€ 61.700 per jaar). Wij willen hierbij de resterende middelen in 2025 tot en met 2027 herfaseren naar 2028 en 2029 zodat we zonder aanvullende middelen de benodigde bijdrage van € 150.000 per jaar tot en met 2029 kunnen dekken.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

5 Economie

51 Economie en werkgelegenheid

I

-77

0

-77

-50

-50

88

Saldo voor reservemutaties

-77

0

-77

-50

-50

88

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-77

0

-77

-50

-50

88

39 - Naam wijziging

Overheveling middelen Kansrijke sectoren naar personeelskostenbudget

Toelichting

De inzet van een communicatiemedewerker voor het Just Transition Fund (JTF) moet - met terugwerkende kracht - worden verlengd van 1 januari 2025 tot en met 31 augustus 2025. Deze inzet wordt tijdelijk gedekt uit een beleidskrediet.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

5 Economie

51 Economie en werkgelegenheid

I

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

40 - Naam wijziging

Overheveling middelen Economische Visie naar personeelskostenbudget

Toelichting

Als gevolg van de Economische Visie hebben we voor het behalen van de daarin opgenomen ambities middelen beschikbaar gekregen voor de komende jaren. Een deel daarvan was bedoeld voor het (vervolg) van huidige personele inzet bij het opstellen van en daarna uitvoering geven aan de uit de visie volgende programma's Economie en Landbouw. Het gaat om omzetting van bestaande personele inzet vanuit de Participatiewet naar Regulier per 1 januari 2025.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

5 Economie

51 Economie en werkgelegenheid

I

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

41 - Naam wijziging

Begroting personeelskosten ambtelijk secretaris voor overleggen Noord-Nederland

Toelichting

Om de twee jaar wisselt de ambtelijke secretarisrol (inhoudelijk seceretaris) van de overleggen Gedeputeerden EZ Noord-Nederland, Hoofden EZ Noord-Nederland (HEZ) en Economic Board Noord-Nederland (twee dagen in de week, bestuurlijk sinds jaar en dag toegezegd) tussen de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. In juni is Groningen weer aan de beurt voor de komende twee jaar. In het HEZ is afgesproken dat de functie door de drie provincies gezamenlijk wordt gefinancierd (ieder 1/3 deel); Groningen financiert voor vanuit beleidskredieten Kansrijke sectoren en Human Capital Agenda en legt een rekening neer bij Drenthe en Fryslân voor hun deel.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

5 Economie

51 Economie en werkgelegenheid

I

36

36

0

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

36

36

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

36

36

0

0

0

0

42 - Naam wijziging

Overhevelen krediet Public Affairs/Lobby/Strategisch Relatiemanagement naar programma Economie

Toelichting

Eerder dit jaar zijn de kredieten voor lobby en relatiemanagement vanuit programma Economie, 5.3 deelprogramma (Inter)nationale samenwerking en lobby, samengevoegd met het krediet Strategisch relatiemanagement onder programma Openbaar bestuur, deelprogramma 7.4 Communicatie aangezien er geen duidelijk onderscheidend karakter en veel overlap is. Het samengevoegde krediet hoort echter thuis onder deelprogramma 5.3. Met deze wijziging wordt het krediet overgeheveld van deelprogramma 7.4 naar deelprogramma 5.3.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

5 Economie

53 (Inter)nationale lobby en samenwerking

S

442

0

442

445

432

284

7 Openbaar bestuur

74 Communicatie

S

-442

0

-442

-445

-432

-284

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

43 - Naam wijziging

Herfasering deel middelen Gronings vuur naar 2026

Toelichting

Omdat de opdracht voor Het Gastconservatorschap (Gronings Vuur) doorloopt tot en met 2026 wordt een deel van de kosten gemaakt in 2026. Hiervoor moet een deel van de begrote middelen, te weten € 107.973, vanuit 2025 overgeheveld worden naar 2026.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

6 Cultuur en maatschappij

61 Cultuur

I

-108

0

-108

108

0

0

Saldo voor reservemutaties

-108

0

-108

108

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-108

0

-108

108

0

0

44 - Naam wijziging

Overheveling middelen werkbudget ERL naar personeelskostenbudget

Toelichting

Met deze wijziging wordt de inzet van een subsidiejurist voor de jaren 2025 tot en met 2027 gedekt. Deze aanpassing (€ 38.600 in 2025, € 66.200 in 2026 en 2027) is noodzakelijk om de juridische ondersteuning bij subsidieaanvragen en -verantwoording structureel te borgen binnen de organisatie.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

6 Cultuur en maatschappij

62 Erfgoed en archeologie

I

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

45 - Naam wijziging

Overheveling middelen personeelskostenbudget naar krediet Opgave ERL

Toelichting

Bij de Voorjaarsmonitor 2025 zijn twee fte toegevoegd aan de ontwerperspool van team Atelier ruimtelijke kwaliteit en landschap. Aangezien deze functies niet ingevuld zijn, worden de middelen hiervoor (€ 220.000) teruggeboekt naar het beleidskrediet Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap. Indien mogelijk worden deze functies ingevuld met tijdelijke inhuur.
Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma (daarom per saldo nul).

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

6 Cultuur en maatschappij

62 Erfgoed en archeologie

I

0

0

0

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

46 - Naam wijziging

Herfasering middelen opgave Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap (ERL)

Toelichting

Met deze begrotingswijziging worden middelen binnen de opgave ERL overgeheveld naar het begrotingsjaar 2026. Het gaat hierbij onder andere om bijna € 1,8 miljoen aan ERL-middelen en € 5,15 miljoen inzake subsidieregelingen (GRRG € 4,8 miljoen en RORG € 0,35 miljoen).
Deze verschuiving is gebaseerd op een inschatting van de werkzaamheden resp. het aantal verleningen die in het huidige jaar worden uitgevoerd.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

6 Cultuur en maatschappij

62 Erfgoed en archeologie

I

-6.923

0

-6.923

6.923

0

0

Saldo voor reservemutaties

-6.923

0

-6.923

6.923

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-6.923

0

-6.923

6.923

0

0

47 - Naam wijziging

Herfasering middelen motie M060. Ontbijttassen

Toelichting

Tot nu toe is de uitvoering van de motie met ambtelijke inzet in 2025 gerealiseerd. Waarschijnlijk is het budget wel benodigd indien alle scholen in 2026 gaan aanvragen. Daarom worden de hiervoor begrote middelen (€ 100.000) overgeheveld van 2025 naar 2026.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

6 Cultuur en maatschappij

64 Versterking leefbaarheid

I

-100

0

-100

100

0

0

Saldo voor reservemutaties

-100

0

-100

100

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-100

0

-100

100

0

0

48 - Naam wijziging

Herfasering middelen Leefbaarheid/Krimp naar 2026

Toelichting

Specifiek onderzoek naar aandachtsgroepen is nodig voor het provinciale programma Volkshuisvesting. De implementatie van dit programma schuift echter op omdat de Wet versterking regie volkshuisvesting nog ter behandeling bij de Eerste Kamer ligt.
Omdat we met de nieuwste data willen werken, verschuift het uitvoeren van het onderzoek naar 2026 en worden de begrote middelen hiervoor (€ 150.000) overgeheveld van 2025 naar 2026.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

6 Cultuur en maatschappij

64 Versterking leefbaarheid

I

-150

0

-150

150

0

0

Saldo voor reservemutaties

-150

0

-150

150

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-150

0

-150

150

0

0

49 - Naam wijziging

Herfasering middelen Regiodeal Oost-Groningen 2025

Toelichting

Over de provinciale bijdrage moet nog formele besluitvorming plaatsvinden, waardoor we pas vanaf 2026 bestedingen verwachten.
Het conceptprojectplan laat zien dat de bestedingen in 2026, 2027 en 2028 ongeveer gelijkmatig over de jaren verdeeld zal gaan plaatsvinden, waarmee de lastneming van de subsidie van in totaal € 6,25 miljoen als volgt wordt geraamd: € 2 miljoen in 2026, € 2 miljoen in 2027 en € 2,25 miljoen in 2028.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

6 Cultuur en maatschappij

64 Versterking leefbaarheid

I

-6.250

0

-6.250

2.000

2.000

2.250

Saldo voor reservemutaties

-6.250

0

-6.250

2.000

2.000

2.250

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-6.250

0

-6.250

2.000

2.000

2.250

50 - Naam wijziging

Bijstelling begroting vergoeding Statenleden

Toelichting

De vergoeding voor Statenleden is op 29 maart 2023 verhoogd van € 1.300 naar € 1.900 per maand. Deze verhoging is in 2023 in de begroting opgenomen. Dit heeft echter geresulteerd in een te lage structurele begroting, aangezien de verhoging voor 2023 is doorgetrokken en deze was gebaseerd op negen maanden in plaats van een heel jaar. Daarnaast is de vergoeding in 2025 al opgelopen tot ruim € 2.100 per maand. In de begroting werd rekening gehouden met een kleine indexatie per jaar, maar niet met deze bedragen. Jaarlijks wordt de vergoeding gepubliceerd in de Staatscourant.
Bovenstaande zorgt voor een structureel tekort van € 300.000 op jaarbasis dat we hierbij aanvullen.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

7 Openbaar bestuur

71 Provinciale Staten

S

300

0

300

306

312

319

Saldo voor reservemutaties

300

0

300

306

312

319

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

300

0

300

306

312

319

51 - Naam wijziging

Actualisatie loonkosten college van GS

Toelichting

De bijstelling van de loonkosten van het college van GS (gedeputeerden en CdK) is een combinatie van meerdere factoren, zowel kostenverhogend als kostenverlagend. De bezoldiging en kostenvergoedingen voor gedeputeerden en commissaris zijn in 2025 minder verhoogd dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Wel zijn de pensioenuitkeringen voor oud-gedeputeerden door indexatie iets verhoogd. De grootste kostenstijging wordt veroorzaakt doordat door de val van het college het aantal oud-gedeputeerden dat aanspraak maakt op de wachtgeldregeling met vier is toegenomen. Tenslotte wordt een kleine besparing gerealiseerd doordat één van de gedeputeerden is vertrokken en sinds kort een ministerspost bekleedt, en is het aantal personen dat nabestaandenpensioen ontvangt met één afgenomen.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

7 Openbaar bestuur

72 Overige bestuursorganen

I

-74

0

-74

16

12

0

7 Openbaar bestuur

72 Overige bestuursorganen

S

272

4

268

248

243

239

Saldo voor reservemutaties

198

4

194

263

255

239

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

198

4

194

263

255

239

52 - Naam wijziging

Bijstelling afschrijvingslasten 2025

Toelichting

Naar aanleiding van het vaststellen van de Jaarstukken 2024 worden de afschrijvingslasten 2025 herzien. Verrekening vindt plaats via de reserve Afschrijvingen.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

1 Ruimte en water

11 Ruimtelijke ontwikkeling

I

0

0

0

0

0

0

2 Milieu en energie

21 Milieu

I

-13

0

-13

0

0

0

4 Bereikbaarheid

41 Mobiliteit

I

-1.738

0

-1.738

0

0

0

7 Openbaar bestuur

72 Overige bestuursorganen

I

0

0

0

0

0

0

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

81 Bedrijfsvoering

I

-415

0

-415

0

0

0

Saldo voor reservemutaties

-2.165

0

-2.165

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

-1.394

1.394

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

-1.394

1.394

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-2.165

-1.394

-772

0

0

0

53 - Naam wijziging

Overheveling personeelskostenbudget in verband met opsplitsing team

Toelichting

Per 2025 is het team Subsidie en inkoop opgesplitst in team Subsidies en team Inkoop en contractmanagement. Middels deze wijziging worden er middelen overgeheveld van het oude team naar de nieuw opgevoerde kredieten bij de nieuwe teams.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

2 Milieu en energie

21 Milieu

S

-10

0

-10

-13

-13

-13

2 Milieu en energie

22 Energie en klimaat

S

-10

0

-10

-13

-13

-13

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

S

-10

0

-10

-13

-13

-13

3 Platteland en natuur

32 Landbouw

S

-10

0

-10

-13

-13

-13

5 Economie

51 Economie en werkgelegenheid

S

-10

0

-10

-13

-13

-13

5 Economie

52 Vrijetijdseconomie

S

-15

0

-15

-18

-18

-18

6 Cultuur en maatschappij

61 Cultuur

S

-15

0

-15

-18

-18

-18

6 Cultuur en maatschappij

62 Erfgoed en archeologie

S

-90

0

-90

-93

-93

-93

6 Cultuur en maatschappij

63 Maatschappij

S

-58

0

-58

-70

-70

-70

6 Cultuur en maatschappij

64 Versterking leefbaarheid

S

-44

0

-44

-53

-53

-53

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

81 Bedrijfsvoering

I

0

0

0

0

0

0

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

81 Bedrijfsvoering

S

269

0

269

313

313

313

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

54 - Naam wijziging

Overhevelen personeelskostenbudget naar nieuw team

Toelichting

Begin 2025 is het nieuwe team Kabinetszaken geformaliseerd. Met deze begrotingswijziging wordt ook de bijbehorende formatie (in totaal 4 fte, € 417.000) overgeheveld van het leverende team Kwaliteit Openbaar Bestuur naar het betreffende team.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

7 Openbaar bestuur

72 Overige bestuursorganen

S

192

0

192

192

192

192

7 Openbaar bestuur

73 Bestuurlijke samenwerking

S

-292

0

-292

-292

-292

-292

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

81 Bedrijfsvoering

S

100

0

100

100

100

100

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

0

0

0

0

0

55 - Naam wijziging

Bijstelling uitkering Provinciefonds o.b.v. septembercirculaire 2025

Toelichting

Voor het jaar 2025 neemt de uitkering uit het Provinciefonds toe met ca. € 18,53 miljoen, waarvan ca. € 7,28 miljoen betrekking heeft op de decentralisatie-uitkeringen (DU's) en ca. € 11,25 miljoen overige verrekeningen en herverdeeleffecten betreft.
Het deel van de DU's dat niet in 2025 wordt uitgegeven wordt geherfaseerd naar 2026 via de reserves Overboeking kredieten en PLG.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

1 Ruimte en water

11 Ruimtelijke ontwikkeling

I

473

0

473

0

0

0

2 Milieu en energie

21 Milieu

I

399

-2.586

2.985

756

359

359

2 Milieu en energie

22 Energie en klimaat

I

0

0

0

1.942

0

0

3 Platteland en natuur

31 Natuur en landschap

I

0

0

0

1.129

0

0

5 Economie

51 Economie en werkgelegenheid

I

2.332

0

2.332

0

0

0

5 Economie

53 (Inter)nationale lobby en samenwerking

I

0

0

0

50

50

0

7 Openbaar bestuur

72 Overige bestuursorganen

I

50

0

50

311

0

0

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

82 Algemene dekkingsmiddelen

I

0

7.280

-7.280

-4.450

-3.461

-5.194

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

82 Algemene dekkingsmiddelen

S

0

11.251

-11.251

-17.348

-9.818

-10.359

Saldo voor reservemutaties

3.254

15.945

-12.690

-17.610

-12.870

-15.193

Toevoeging reserves

T

I

1.440

1.440

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

0

0

-1.440

0

0

Saldo reservemutaties

1.440

0

1.440

-1.440

0

0

Saldo na reservemutaties

4.694

15.945

-11.251

-19.050

-12.870

-15.193

56 - Naam wijziging

Bijstelling raming opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting

Toelichting

Per 1 juli 2025 ontvangen informatie van de Belastingdienst laat zien dat er nog steeds een groei plaatsvindt in het aantal voertuigen. Die groei leidt tot hogere opbrengsten aan opcenten mrb.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

82 Algemene dekkingsmiddelen

S

0

1.421

-1.421

-453

-1.032

-1.075

Saldo voor reservemutaties

0

1.421

-1.421

-453

-1.032

-1.075

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

0

1.421

-1.421

-453

-1.032

-1.075

57 - Naam wijziging

Bijstellen rente en dividend 2025-2029

Toelichting

In het kader van de Najaarsmonitor 2025 zijn de prognoses voor rente- en dividendontwikkelingen geactualiseerd op basis van de meest recente marktinzichten en beleidsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB). Deze actualisatie heeft geleid tot een bijstelling van de rekenrentes en dividendramingen zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2026. De bijgestelde rente- en dividendprognoses leiden tot een voordelig begrotingssaldo van € 3,1 miljoen over de periode 2025-2029 ten opzichte van de Perspectiefnota 2026.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

2 Milieu en energie

21 Milieu

I

-50

0

-50

0

0

0

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

82 Algemene dekkingsmiddelen

I

-708

2.578

-3.286

-2.293

-50

-32

8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

82 Algemene dekkingsmiddelen

S

0

-2.260

2.260

770

-61

-60

Saldo voor reservemutaties

-758

318

-1.076

-1.523

-111

-92

Saldo reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Saldo na reservemutaties

-758

318

-1.076

-1.523

-111

-92

58 - Naam wijziging

Indexeringsverplichting programma RSP (IBOI)

Toelichting

In het Convenant RSP is vastgelegd dat RSP-middelen moeten worden voorzien van indexering. Daarom wordt jaarlijks, bij het opstellen van de begroting, bepaald of op basis van de actuele IBOI (Index Bruto Overheidsinvesteringen), geactualiseerde inschattingen van kostenprognoses en toekomstige IBOI-percentages de in eerdere jaren gemaakte reservering voor toekomstige indexeringsverplichtingen nog voldoende is. Zonodig wordt de gemaakte reservering aangevuld ten laste van de Algemene middelen.
Voor de bijstelling in het kader van de Begroting 2026 is gebleken dat de IBOI lager uitvalt en dat een deel van de reeds gereserveerde middelen niet benodigd is. De storting in het RSP-deel van de reserve Investeringen in infrastructuur kan daarom worden verlaagd met ca. € 1,8 miljoen. Een deel van dit bedrag wordt ingezet om het niet-RSP deel van het project Groningen Spoorzone te indexeren (door middel van storting in de reserves Investeringen in infrastructuur en Risico's bij uitvoering van infrastructurele projecten), het overige kan vrijvallen ten gunste van de begrotingsruimte.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

-1.246

-1.246

226

403

0

Onttrekking reserves

T

I

0

0

0

0

0

Saldo reservemutaties

-1.246

0

-1.246

226

403

0

Saldo na reservemutaties

-1.246

0

-1.246

226

403

0

59 - Naam wijziging

Herschikking begrotingsruimte 2025-2029

Toelichting

Betreft de herfasering van de begrotingsruimte per jaar (op basis van gemiddelden). Dit vindt plaats via de Algemene reserve.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo
2025

Saldo
2026

Saldo
2027

Saldo
2028

Saldo voor reservemutaties

0

0

0

0

0

0

Toevoeging reserves

T

I

32.838

32.838

0

0

0

Onttrekking reserves

T

I

0

0

2.127

-5.282

-16.823

Saldo reservemutaties

32.838

0

32.838

2.127

-5.282

-16.823

Saldo na reservemutaties

32.838

0

32.838

2.127

-5.282

-16.823

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2025 10:22:48 met de export van 11/14/2025 08:24:21